岗位职责 1、负责协助部门主管评估公司内部控制制度流程设计与执行方面的合理性和有效性,促进内控体系的建立与完善 2、负责协助拟定和执行公司审计计划方案,完成公司总部、分子公司审计工作: 3、根据审计计划或临时需求,从风险导向出发,对业务流程和制度的执行进行审计,及时识别风险,发现审计问题,提出整改建议并跟踪整改,对审计过程形成相应记录和底稿,编写审计告别,按规定做好保密工作: 4、自主或对接外部审计机构完成公司实施的经济责任审计,指导督促各业务单元按时完成经济责任审计 5、与各相关部门进行日常流程的对接和梳理对于发现的内控问题及时提出改进意见 6、参与各专项审计项目,投资尽调项目的内控审计工作 7、负责协助部门主管开展反舞弊的宣传,培训及执法监察 8、负责协助部门主管开展重大违规违纪的事件调查,并依据公司制度对责任人执行处分9、完成领导交办的其他事项 任职资格: 1、本科及以上学历,审计或财务类相关专业 2、2年以上上市公司相关工作经验,有会计师事务所工作力者优 3、熟悉微电子行业的内部控制流程,能独立完成审计项目,文字功底好,可独立编制审计报告者优先 4、具有审计职业敏感度和预见能力,总结能力强,擅长数据分析,能够发现审计过程中隐藏的问题及潜在风险 5、工作细心、公正,思维严谨,有责任心,注重团队协作,能承受一定的工作压力。
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